| 臨沭縣審計局:關于2020年督查審計問題整改情況工作報告 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021-01-14 點擊數: | ||||||||||||||||||||||||
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為深入貫徹落實習近平總書記關于對審計查出問題整改工作的重要批示精神,臨沭縣審計局高度重視,快速行動,壓實責任,強化措施,現將相關情況報告如下: 一、提高站位、強化領導,扎實做好審計整改基礎保障 我局充分認識加強審計整改工作的重要性和必要性,把這項工作作為一項重大政治任務來對待,成立由局長任組長,分管領導任副組長,科室骨干力量為成員的審計整改領導小組,形成了主要領導親自管、分管領導具體抓、各司其職、各負其責的審計整改局面。要求各級、各部門切實提高政治站位,落實主要負責人為審計整改工作“第一責任人”職責,確定了審計整改責任和整改時限,推動審計整改工作向深處抓、向實處落。同時,明確執行科具體負責審計查出問題整改督導匯總工作,確保整改工作如期進行。 二、深入推進、逐項查改,全力推動審計整改取得實效 為推動審計查出問題整改工作,我局制定了切實可行的工作方案,明確了工作要求、重點、內容和方式,對2019年10月至2020年9月30日期間開展的審計項目進行全面梳理匯總,形成了詳細的項目清單,專門發送各相關部門單位,要求對照清單,認真分析未整改問題原因,制定整改措施,限時對賬銷號。2019年10月以來我局共開展審計項目34個(其中:經濟責任審計項目17個、預算執行及專項審計項目12個、投資審計項目5個),涉及38個部門單位,審計查出問題293個,審計查出管理不規范問題金額82574萬元。截至上報日,審計查出的293個問題已整改291個、2個問題正在積極采取措施進行整改,整改率99.32%。 三、抓住癥結,形成合力,著力構建審計整改長效機制 (一)深入分析研究,找出問題癥結督促整改到位。審計結論是具有強制性的法律文書,被審單位必須執行,但由于被審單位主客觀原因,審計結論落實一度不夠及時完整。通過審計回訪活動,全面評估被審單位落實審計意見及建議的可行性和可操作性,繼而幫助分析原因,現場指導,化解困難,迅速有效糾正了審計結論落實難的問題,從而促進了審計結論的落實,維護了審計結論的嚴肅性。 (二)注重深化整改,加大審計成果轉換工作力度。把審計查出問題的整改情況納入審計工作的重要內容和必審事項,對整改成效進行重點關注,特別是持續推動整改不到位、不徹底的問題,對整改過程中發現形式整改、虛假整改、敷衍塞責的問題,將嚴肅追責問責,問責典型案例在全縣范圍內通報。對落實審計整改工作的好經驗、好做法,將及時梳理匯總,予以推廣和宣傳。 (三)完善長效機制,推動審計整改制度化規范化,。進一步健全完善政府主導、人大監督、審計協調的工作格局,形成整改約談、整改聯動、整改督查等審計整改的長效機制,同時,切實加強黨對審計工作的領導,充分發揮縣委審計委員會職能作用,加大審計問題揭示力度,強化審計成果轉化運用,細化問責追責程序和措施,促進審計查出問題整改到位。不斷加大審計公開力度,適時向社會公開審計結果及審計整改情況,對拒不整改或屢審屢犯、屢禁不止的部門和單位予以曝光,促進審計監督與輿論監督、社會監督的有效結合,提高審計整改成效。 |
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